Número | Data | Credor | Valor | ||
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116
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20/05/2021
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MAILDE FERREIRA DE SOUSA
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R$1,017.50
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
117
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20/05/2021
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ANA PAULA DE CARVALHO ALVES BASTOS E OUTROS
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R$27,149.74
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
111
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19/05/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$900.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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113
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19/05/2021
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EMANOEL HONORIO RIO BRANCO
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R$1,300.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, WEB, RAIS, DIRF, GFIP. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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75
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23/04/2021
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EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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R$127.75
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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86
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23/04/2021
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FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO - ESCRITORIO CONTABI
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R$5,000.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA CONTÁBIL PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
76
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23/04/2021
|
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
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R$122.31
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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77
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23/04/2021
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BANCO DO BRASIL S.A
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R$83.60
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
87
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23/04/2021
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F & F OLIVEIRA LTDA
|
R$900.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO, PARA DESENVOLVIMENTO, ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CÂMARA. |
Número | Data | Credor | Valor | ||
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88
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23/04/2021
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RODRIGO REINALDO DE SANTANA
|
R$200.00
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Descrição | |||||
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. |